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8.4 Commandes fournisseurs

Une fois les produits ou services d'une commande reçus, il faut retourner sur la fiche commande pour saisir la réception. Le statut passe alors à reçu partiellement ou reçu complètement selon les informations saisies.

Créer une nouvelle commande fournisseur

Sous le chapeau Commandes fournisseurs, cliquez sur Nouvelle commande. La référence est incrémentée automatiquement.

  • Sélectionnez le Tiers (fournisseur) — obligatoire
  • Optionnel : référence du fournisseur

Note : Seuls les produits rattachés à ce fournisseur sont disponibles dans la liste déroulante Ajout nouvelle ligne. Pour ajouter un nouveau produit, créez-le dans Produits/Services, puis dans l'onglet Fournisseur de la fiche produit, indiquez le prix et la quantité minimum pour ce fournisseur.

Cliquez sur Créer brouillon, ajoutez vos lignes. Une fois validée, la commande doit être acceptée ou refusée par un responsable. Si acceptée, le bloc Passer commande apparaît : renseignez une méthode de commande et passez commande — le statut devient Attente réception. Un bloc Réceptionner remplace alors le bloc Passer commande.

Réceptionner une commande fournisseur

Dans le bloc Réceptionner, renseignez la date de livraison, choisissez l'option dans le champ Livraison (Totale/Partielle), ajoutez un commentaire si besoin, et cliquez sur Réceptionner. L'option Totale fait disparaître le bloc ; un bouton Réouvrir apparaît alors.

Supprimer une commande fournisseur

Une commande ne peut être supprimée que si elle est à l'état brouillon. Une fois validée, elle peut seulement être annulée.

Avertissement Une commande supprimée ne peut pas être récupérée.

Modifier une commande fournisseur

Une commande ne peut être modifiée que si elle est à l'état brouillon.

Options cachées

Constante

Effet

FOURN_PRODUCT_AVAILABILITY

Active la disponibilité des produits fournisseur sur la page des prix (doublonne delivery_delay, introduit en v3.8)

SUPPLIER_ORDER_AUTOADD_USER_CONTACT

Ajoute automatiquement l'utilisateur approuvant la commande en tant que contact

SUPPLIER_ORDER_USE_DISPATCH_STATUS

Ajoute un statut sur chaque ligne d'expédition de commande

SUPPLIER_ORDER_NO_DIRECT_APPROVE

Supprime le bouton « Valider et Approuver » — oblige à faire Valider et Approuver en deux étapes séparées

SUPPLIER_ORDER_WITH_NOPRICEDEFINED

Permet d'ajouter un produit même si aucun prix fournisseur n'a été défini

SUPPLIER_ORDER_EDIT_BUYINGPRICE_DURING_RECEIPT

Permet de modifier le prix d'achat pour le calcul PMP lors de la réception (v6.0+)